8月24日-26日,生產技術部組織內審員分組完成“三體系”內部審核工作。26日下午,公司在廠前區203會議室召開2021年度“三體系”內審末次會議,各部門主要負責人、審核小組及內審員參加會議。
在本次歷時兩天半的體系內審中,內審組采用抽檢、現場檢查等方式,系統的完成了對公司體系范圍內所有部門質量體系的審核工作。在內審末次會上,各審核組共提出一般不符合項11項、建議項 85項,充分暴露了各部門在體系運行過程中存在的不足。總經理助理、生產技術部部長孫善起對發現的不符合項及各部門的共性問題進行了匯總說明,并要求各責任部門將整改工作落實到位,形成有效的閉環管理,確保體系的有效運行。公司黨委副書記、體系管理者代表于曙光對本次審核過程和審核結果給予了充分肯定,對下一步不符合項、建議項的整改提出要求,并對公司管理體系的后續運行效果的提升與改進提出了指導意見。
本次內審不僅驗證了“三體系”建立以來,體系運行的有效性,還通過內審提前發現問題并整改完善,為公司體系管理水平的進一步提高及本年度體系外部監督審核的順利通過打下了良好基礎。